为持续完善现代企业治理体系,强化内部审计监督与风险防控能力,近日,济南城市建设集团召开董事会审计与风险委员会专题会议。集团董事会审计与风险委员会主任刘家昌主持会议,委员会委员王晓军、张雷、王凯、陈屹东,集团总审计师贾丽,集团审计部和法务合约部负责人参加会议。
会议听取了审计部关于《审计与风险委员会工作细则》修订情况和2026年度审计项目开展情况的专题汇报。
会议指出,集团内审工作部署周密、推进有序、靶向清晰,紧紧围绕经营提质、风险防控、合规建设等核心任务开展常态化监督,充分发挥审计查错纠弊、风险预警、规范管理、赋能提升的核心职能,不断实现经营风险前置识别、及时处置,监督成效显著。集团审计、法务等职能部门要持续加强与外部董事联动协作,构建多层次、一体化监督体系,凝聚内外监督合力,持续提升监督工作精准度、权威性与实效性,全方位织密企业风险防控网络。此次专题会议进一步理顺集团审计与风险委员会工作运行机制,明晰下一阶段监督管理工作重点。
下一步,集团审计部将以此为契机,持续健全内部审计与风险管控长效机制,以强有力的审计监督、全链条风险防控,保障集团经营稳健、合规有序,为企业高质量可持续发展保驾护航。