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2026-08
在公司内审工作中,我以往常常将精力聚焦于合同的“入口”与纠纷的“出口”,但对于贯穿业务全过程的“内部审计”逻辑,却往往停留在配合检查 >>>
入职万融集团内审岗位三年,此前我从事财务工作,初上岗便直面各类审计任务,也曾借调上级审计部门参与协同监督。多年实战让我感悟:内部审计 >>>
2024年,我参与了集团下属某合资公司的风险防控专项审计。两年后,当我重新翻开当年的审计报告,以此为基础撰写案例材料参评市内审协会实践案 >>>
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近日,济南城市建设集团审计部积极响应山东省、济南市内审协会开展的“新形势下如何进一步纵深推进内部审计全覆盖”理论研讨活动,组织权属子公 >>>
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为扎实推进城建集团经济责任审计工作走深走实,驻场审计组成立现场理论学习小组,利用审计间隙开展专题集中学习,推动“审计+学习”深度融合 >>>
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为持续完善现代企业治理体系,强化内部审计监督与风险防控能力,近日,济南城市建设集团召开董事会审计与风险委员会专题会议。集团董事会审计与风 >>>
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2026-07
近日,由山东省审计厅、山东省内部审计师协会组织的全省国有企业内部审计工作交流会在山东重工集团召开,围绕内部审计提质增效、数字化转型、研 >>>
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作为企业新设立的内部审计部门,我们承载着守护国有资产、规范经营管理的重任,从零起步、履职尽责:面对数据核查,我们一丝不苟,以“冷面孔 >>>
6月,我全程参与金龄健康产业投资(山东)有限公司养老领域专项监督检查工作,跟随审计组围绕制度建设、涉老补贴、物资采购、国有资产、养老 >>>
根据集团审计部关于合资公司专项审计工作要求,围绕106家合资公司的实缴出资、股东借款及担保情况开展专项审计,并在项目实施过程中同步完成公 >>>